PROYECCIÓN MACROECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016-2020
SEC - 2010 PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016-2019
Tasa de variación anual 2015 2016 2017 2018 2019
PIB real 3,2 2,7 2,4 2,5 2,5
Consumo privado 3,1 3,2 2,6 2,4 2,4
Consumo AA.PP 2,7 1,0 0,9 0,7 0,7
FBCF 6,4 5,6 4,6 4,7 4,8
Bienes de equipo y otros 10,2 8,2 5,4 5,5 5,7
Construcción 5,3 4,5 4,7 4,8 4,8
Demanda Nacional (*) 3,7 3,1 2,6 2,5 2,5
Exportación de bienes y servicios 5,4 5,3 5,7 5,6 5,7
Importación bienes y servicios 7,5 7,0 6,7 6,3 6,1
Saldo exterior (*) -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,0

(*) Contribución del PIB
Fuentes INE y Ministerio de Economía y Competitividad

PROYECCIÓN DEL OBJETIVO DE GASTO INTERNO EN I+D DESARROLLADO EN EL MARCO DEL V PLAN RIOJANO DE I+D
2017 2018 2019 2020
GASTO EN I+D EN % SOBRE PIB 1,00% 1,10% 1,20% 1,30%
Tasa crecimiento PIB 2,40% 2,50% 2,50% 2,60%
PIB. Miles de euros 8.386.012 8.595.662 8.810.553 9.039.628
GASTO INTERNO I+D TOTAL. Miles de € 83.860 94.552 105.727 117.515
Gasto interno I+D empresas/ IPSFL 43.607 51.058 60.264 70.509
Gasto interno I+D administraciones públicas 15.933 17.019 17.974 18.802
Gasto interno I+D enseñanza superior 24.319 26.475 27.489 28.204
DISTRIBUCIÓN % DE EJECUCIÓN 2017 2018 2019 2020
Gasto interno I+D empresas/ IPSFL 52% 54% 57% 60%
Gasto interno I+D administraciones públicas 19% 18% 17% 16%
Gasto interno I+D enseñanza superior 29% 28% 26% 24%